近日,公司以視頻會議形式組織召開分公司內(nèi)部控制專項審計匯報會。公司總經(jīng)理康學增,副總經(jīng)理馬建偉、陳建卓、崔衛(wèi)華在主會場聽取審計組匯報,張家口、廊坊、朔州分公司在分會場參會。
為健全公司內(nèi)部控制體系,加強內(nèi)部控制管理,按照“管理建設提升年”主題活動要求,審計部從今年7月份起,牽頭組成專項審計組對各分公司自注冊成立以來的內(nèi)部控制情況實施專項審計。此次審計匯報會圍繞張家口、廊坊、朔州分公司審計中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行溝通交流,明確提出分公司在制度和管理中存在的風險點和關(guān)注點,對存在問題提出具體整改建議。
康學增指出,審計作為常態(tài)性工作要高度重視,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題各分公司要虛心接受、舉一反三、堵塞漏洞、立行立改;要樹立全局觀念,強化制度構(gòu)建,克服區(qū)域差異,形成統(tǒng)一標準,經(jīng)受住歷史檢驗,為打造流域治理的“永定河樣本”做貢獻;公司目前處于發(fā)展期,許多制度沒有形成完整體系,公司在制度建設和內(nèi)控管理方面要樹立長期性、全局性、規(guī)范性總要求,以更嚴要求、更規(guī)范制度、更高標準不斷提升公司治理水平。